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파트너쉽 또는 S Corporation의 일정 E는 무엇입니까?
I RS Schedule E - Supplemental Income and Loss ( PDF)는 다양한 유형의 사업자 및 사업 활동에 의한 보충 수입을보고하는 양식입니다. 양식은 사업주가 양식 1040의 개인 세금 신고서를 제출합니다.
일정 C에보고 된 사업 소유권 유형
->일정 E에는 개인의 소득 또는 손실이 포함됩니다.
- 파트너쉽
- S 기업
- 임대 부동산
- 부동산 및 신탁
- 기타 유사한 단체.
일정 K가 일정 K-1
일정 E를 이해하려면 일정 K-1을 먼저 이해해야하므로 잠시 후에 다시 보도록하겠습니다. Schedule E는 S corporation 소유자와 동일한 방식으로 작동합니다.
연방 소득세 신고서를 제출하는 파트너십을 맺으 십시다.
우선 파트너십은 전체 소득, 지출 및 순이익 (이익)을 보여주는 Form 1065에 대한 세금 신고서를 제출합니다.
양식 1065에서 파트너쉽 순이익은 각 파트너가 보유한 분배 주식 (소유 지분)의 금액에 대해 파트너십 계약서에 명시된 요구 사항에 따라 파트너간에 나누어집니다. 예를 들어 두 파트너가있는 경우 각각 50 % 소유권을 가질 수 있습니다.
이 정보를 통해 각 파트너에 대해 일정 K-1이 준비됩니다. Schedule K-1은 경상 소득, 임대 / 부동산,이자, 배당금, 로열티, 단기 및 장기 자본 이득, 기타 소득 / 손실, 섹션 179 공제, 기타 공제, 고용 소득 / 손실.
그러면 각 파트너에 대한 Schedule K-1 정보는 해당 파트너의 개인 세금 보고서에 대한 Schedule E의 Part II에 입력됩니다.
일정 E 소득 양식 1040
일정 E - 보조 소득은 여러 가지 출처에서 얻은 소득을 포함하는 복잡한 양식입니다. 파트너쉽과 관련이있는 일정 E의 일부는 파트 II 소득 또는 파트너쉽 및 S 기업의 손실입니다.
이 섹션에서는 파트너가 소득원을 나열합니다.
일정 E에서 수동 소득 (액티비티)과 비 수동 소득 (비 수동적 액티비티)을 구분해야합니다. 수동 수익은 회사 운영에 참여하지 않는 투자자를위한 것입니다. 비 수동 소득은 파트너십을 운영하는 데 관련된 활동에 적극적으로 참여하여 파생됩니다.
마지막으로, 파트너쉽 또는 S 법인 소득을 포함한 일정 E 수입의 모든 출처가 일정 E의 41 행에 합계됩니다. 일정 E의 41 행에 합계 된 모든 출처의 총 소득 / 손실은 다음과 같이 입력됩니다. 양식 1040의 17 행 및 일정 E가 첨부됩니다.
스케줄 E를 작성하기 위해 세금 전 담자가 필요합니까?
소득원이 하나 뿐인 단순한 제휴 관계에 있고 소득이 수동적이 아니라 능동적 일 것이라고 확신하는 경우 세금 신고 작성자가 필요하지 않을 수 있습니다. LLC, S corporation 또는 corporation의 복잡한 세금 신고서 작성을 위해 CPA 또는 등록 대리인을 고용하는 것이 항상 좋습니다.
면책 조항 :이 기사는 세금 또는 법적 조언이 아닌이 주제에 대한 전반적인 개요를 제공하기위한 것입니다. 이 양식을 제출하거나 조치를 취하기 전에 세금 전문가에게 문의하십시오.