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사람들은 모든 사업비를 탕감 할 수 있기 때문에 사업을 운영하는 것은 큰 세금 감면이라고 생각합니다. 불행히도 이것은 캐나다 소득세에 관한 일반적인 신화 중 하나 일뿐입니다. 진실은 세무 당국이 정의한 모든 요구 사항을 충족하는 경우에만 사업 경비를 면제 할 수 있다는 것입니다. 그리고 캐나다 판매 세를 징수하고 송금하는 전체 사업이 있습니다. 일부 사람들은 중소기업을 운영하는 경우 그렇게 할 필요가 없다고 생각합니다.
사업 세금에 관해서, 무지는 확실히 행복하지 않습니다. 캐나다 소득세의 내용을 알지 못하고 세금 규칙을 완전히 준수하지 않으면 값 비싼 처벌을받을 수 있습니다. 다행히도 캐나다에서 사업을 운영하고 세금을 납부해야한다는 이러한 신화에 빠지지 않았 으면합니다.
신화 # 1 : 그러나 사업이 아닙니다. 정말로 …당신은 사업을 세금없이 운영 할 수 있으며 그것을 모를 수도 있습니다. 오해는 "물건을 만들고 판매하는 것"이 비즈니스로 적합하지 않거나, 취미로 뭔가를 할 경우, 물건을 생산하고 판매하더라도 실제로 비즈니스가 아니라는 오해입니다.
캐나다 국세청 (CRA)은 판매량이나 의도에 따라 사업이 무엇인지 무엇이 아닌지를 결정하지 않습니다. 그들은 비즈니스를 "이익을 위해하는 모든 활동"으로 정의합니다. 따라서 "물건을 만들고 판매하는 것"일지라도 비즈니스를 운영하고 있으므로 비즈니스 세금을 적절히 납부해야합니다.
-> - - 신화 # 2 : 중소기업은 GST / HST 또는 캐나다 판매 세 (PST)를 징수하거나 송금 할 필요가 없습니다.
이는 비즈니스 세금이 비즈니스 측면에서 중요하다는 오해를 근거로 한 또 다른 신화입니다. GST / HST를 수령하고 송금 할 때, 소규모 공급자 면제 조항이 있지만 모든 종류의 사업에는 적용되지 않습니다.
중소기업이 GST / HST에 등록해야하는지, 어떻게해야하는지에 대해 알아보십시오.
지방 판매 세 (PST, 매니토바 주 RST 또는 퀘벡 주 QST)에서 유형 제품을 판매 할 경우 PST를 수령하고 송금해야합니다 (중소기업이 약간의 면제).
귀하의 비즈니스가 한 지방에 거주하지 않아도 해당 지방 정부가 해당 지방에 대한 PST / RST 또는 QST를 수집하고 송금해야 할 필요는 없습니다. 주정부 판매 세에 관해 비즈니스 주인이 알아야 할 내용을 읽으면서이 세금에 대한 관심사가되기 위해해야 할 일은 해당 주에서 사업을하는 것입니다. 여러 주에서 상당히 느슨하게 정의하는 것입니다.특정 지역의 명령을 수락하는 것으로 충분할 수 있습니다.
이 기사는 여전히 퀘벡 주를 제외한 주정부 판매 세를 징수하고 송금하는 과정에 대해 자세히 설명합니다.
캐나다 주정부 판매 세에 대해 알아야 할 사항매니토바 소매 판매 세 (RST) 부과 방법
서스 캐처 원 주 지방 판매 세 충전 및 면제 방법
- 현재 GST / HST 및 PST / RST / 모든 주 및 준주에 대한 QST 요금
- 귀하가 퀘벡으로 출항하는 경우 또는 귀하의 사업체가 해당 주에 거주하는 경우, 퀘벡 주 세입 (Revenue Quebec) 사이트의 GST / HST 및 QST를 참조하십시오.
- 신화 # 3 : 가내 사업을 운영하는 경우 캐나다 소득세로 집과 관련된 모든 비용을 쓸 수 있습니다.
- 한마디로, 아니요. 가내 사업에 특정 사업 세액 공제가있는 경우 (예 : 사업용 가정 세금 공제), 재택 사업을하는 것은 귀하에게 일회성 사업을 허용하지 않습니다 블랜치 사업 세액 공제. 사업 목적으로 주택을 사용하는 것과 관련된 과도한 비용 청구는 캐나다 국세청 (CRA)의 면밀한 조사로 이어질 수 있습니다. 귀사의 사업이 감사를 끝내면 현재 (및 이전) 연도에 대한 귀하의 가정 경비 청구가 금지되어 비싼 세금 계산서로 이어질 수 있습니다.
귀하는 집 유지 및 주택 소유 비용 중 일부를 사업 세 공제로 사용할 수 있지만 (자세한 내용은 가내 사업 세금 공제 참조), 일반적으로 가정 기반 사업에 대한 사업 세액 공제 규정은 다른 사업과 동일합니다 사업.
신화 # 4 : 사업을 운영하는 경우 모든 연예 비용을 쓸 수 있습니다.
이것이 사실이라면! 그러나 유감스럽게도 엔터테인먼트와 관련된 비즈니스 세금 공제에 대한 규칙은 엄격합니다 (아마도 인색합니다). 일반적으로 식사 및 / 또는 오락 비용의 50 %까지만 사업비로 청구 할 수 있습니다. (특별 규칙은 대회에서 식사와 접대에 적용되며 캐나다 소득세에 대한 식사 및 엔터테인먼트 비용 규정 참조)
그리고 골프와 같은 활동에 관해서는 뉴스가 더욱 악화됩니다. "클럽의 주요 목적이 식사, 레크리에이션 또는 스포츠 활동 인 경우"(
CRA 비즈니스 및 전문직 수입 안내서
) 클럽 회원 회비는 공제되지 않습니다.
신화 # 5 : 내가 사업을 운영하는 경우, 사업을 위해 구입 한 모든 장비를 쓸 수 있습니다. 글쎄, 일종의. 기계를 통해 가구를 비롯한 귀하의 비즈니스를 운영하기 위해 구입하는 장비는 가치가 떨어지며 시간이 지남에 따라 소모됩니다. 따라서 CRA가 "감가 상각 속성"이라고 부르는 것을 사면, 품목의 전체 비용을 사업 세액 공제액으로 공제 할 수 없습니다. 대신 자본 비용 허용량 청구를 통해 수년간 품목 비용을 공제합니다. 특정 항목에 대해 매년 할 수있는 자본 비용 허용액 청구액의 등급은 클래스의 종류에 따라 다릅니다. 예를 들어, 가구, 비품 및 기계류는 기타 자산 범주의 클래스 8이며, 이는 매년 비용의 20 %를 공제 할 수 있음을 의미합니다.감가 상각을위한 자본 비용 보조금 (CCA)은 각 클래스에서 감가 상각 속성이 속하는 것을 보여주는 자본 비용 허용 클래스 도표를 제공합니다.
자본 비용 공제액 계산 방법 알아보기.
자본 비용 허용 (CCA) 세금 청구를 최대한 활용하는 방법에 대한 정보는 귀하의 사업 세금 공제를 극대화하기위한 세금 전략을 참조하십시오.
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신화는 꽤 재미 있고 즐겁습니다. 그러나 당신이 당신이 당신의 사업 세금을 어떻게 처리하는지에 영향을 미치게한다면, 당신은 곤경에 처하게 될 것입니다.
대신, 캐나다 소득세에 대해 가능한 한 많이 배우고 그것이 귀하의 비즈니스에 미치는 영향; 세금 물기를 최소화하기 위해 할 수있는 일이 있습니다. 위의 세금 신화에 대한 진실을 아는 것은 세금 규칙을 준수하는지 확인하는 데 도움이 될뿐만 아니라 성공적인 세금 계획의 출발점을 제공합니다.
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