비디오: Learn How to Fill the Form k 1 Schedule K-1 2024
파트너쉽, LLC 회원 및 S 법인 소유주는 일정 K-1에 따라 소득세 목적으로 소득을보고합니다. 이 기사는 예정일, 양식 작성 방법 및 개인 세금 신고서에 포함시키는 방법을 포함하여 K-1 일정에 관한 귀하의 질문에 답변 해드립니다.
일정 K-1이란 무엇입니까? 스케쥴 K-1은 파트너쉽 또는 s 회사의 개별 파트너 또는 주주 점유율을보고하는 데 사용됩니다.
일정 K-1
는 파트너, 주주 또는 일부 신탁의 소득, 손실, 배당금 수령 및 자본 이득을보고하는 데 사용됩니다. 파트너쉽 Schedule K-1은 복수 회원 LLC (파트너십으로 과세되는)의 멤버의 주식으로도 사용됩니다. Partner K-1에 대한 Schedule K-1 Schedule K-1에는 두 가지 버전이 있습니다. 한 버전은 파트너 관계에있는 파트너 (양식 1065, K-1), 다른 하나는 S 회사 (Form 1120s-K-1)의 주주를위한 것입니다.
두 가지 Schedule K-1 양식의 주요 차이점은 소득 / 손실 및 특정 유형의 공제가 포함되는 방식입니다.파트너 K-1 일정의 경우 파트너의 손익분기 및 손실의 첫 번째와 끝날 때의 파트너 분담금이 필요합니다.
주주의 Schedule K-1에서 주주의 다른 유형의 소득 및 특정 종류의 공제액을 항목별로 표시해야합니다.
- Schedule K-1 양식의 두 가지 유형 모두에서 Schedule SE에 대한 자영업 세금을 산정하기 위해서는 자영업 소득이나 사업 지분 손실을 입력해야합니다.
- K-1 일정을 개인 소득세 신고서에 포함 시킴
일정표 K-1의 정보에는 일정표 E - 보조 손익에 배우자 또는 주주의 개인 소득세가 포함됩니다. - 파트너 (또는 LLC 회원)에 대한 일정 K-1 작성
K-1 정보는 파트너십 세금 신고서 (양식 1065)의 관련 정보에 대한 파트너의 지분을 기반으로합니다.
파트너쉽에 대한 정보
이름 및 주소를 포함한 파트너 정보
파트너 유형 (일반 / LLC 멤버), 리미트 파트너 등)
파트너의 이익 / 손실 / 자본 분배 과세 연도의 시작과 끝
- 과세 연도 초와 종료 시점의 부채 파트너
- 파트너 자본 계정 분석 : 기초 잔액, 변경 및 기말 잔액
- 파트너의 수입 분배 : 경상 이익 , 임대 / 부동산,이자, 배당금, 로열티, 단기 및 장기 자본 이득, 기타 소득 / 손실, 섹션 179 공제, 기타 공제 및 자영업 수입 / 손실
- 대체 최소 세금 항목
- 비과세 소득 및 공제 불가능 지출
- 배당금 (해당 연도 중 파트너 또는 회원에게 지불 한 돈)
- 기타 정보.
- S 기업의 주주에 대한 일정 K-1
- 완성
- 회사 정보
- 주주에 대한 정보 (이름과 주소 포함)
- 주주의 과세 연도 주주 비율
주주의 소득 분배 : 일반, 임대 / 부동산,이자, 배당금, 로열티 , 단기 자본 이득, 장기 자본 이득, 수집품, 미 회수 섹션 1250 이익, 순 섹션 1231 이익 / 손실, 기타 소득 / 손실, 섹션 179 공제, 기타 공제 및 자영업 수입 / 손실 크레딧
외환
- 대체 최소 세금 항목
- 비과세 소득 및 공제 불가능 지출
- 주주에 영향을주는 사항
- 기타 정보.
- 보시다시피 K-1 일정 작성은 복잡합니다. 숙련 된 세금 전문가의 도움을 받아 양식이 올바르게 완료되었는지 확인하십시오.
태평양 태평양 파트너쉽 협약에 대한 혜택
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캐나다의 단독 소유권, 파트너쉽
단독 소유권, 파트너십, 법인, 협동 조합 캐나다 기업 소유권을 선택해야합니다.
파트너쉽 계약서에 포함되어야하는 것
서면 계약은 비즈니스 파트너 관계에 필수적입니다. 미래의 문제를 피하기 위해 파트너십 계약에 포함 할 내용은 다음과 같습니다.