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당신이 자신의 사업을 소유하고있을 때, 사업과 관련된 약간의 여행을해야하는 것이 일반적입니다. 여기에는 임대 주택을 왕복하는 운전이나 부동산 투자 세미나에 참석하거나 다른 지역의 잠재적 인 임대 주택을 확인하는 것과 같은 장거리 여행과 같은 현지 여행이 포함될 수 있습니다. 세금을 신고하면 국세청 (Internal Revenue Service)에서이 여행과 관련된 특정 경비를 공제 할 수 있습니다.
무엇이 공제 될 수 있는지 알아보십시오.
비즈니스 여행 경비를 공제하기위한 요구 사항
단독 사업 :
여행 목적이 사업 에만 해당되는 경우 이러한 여행 경비를 공제 할 수 있습니다. 공제 할 수있는 경비는 귀하의 사업 과정에서 " 평상시 필수 "로 간주되어야합니다. 예를 들어, 슈퍼마켓 운전은 대부분 집주인에게 필요한 비용은 아니지만 밀가루를 구매해야하는 제빵사에게는 필요할 수 있습니다. ->
비즈니스와 즐거움의 혼합 :여행이 비즈니스와 즐거움이 혼합 된 경우 특정 경비를 공제 할 수도 있습니다. 이 경우 출장 비용과 여행 경비를 분리해야합니다. 귀하는 귀하의 세금에 대한 사업 경비만을 공제해야합니다.
기록 보관 :
비즈니스 목적으로 모든 여행 기록과 기록을 보관하는 것은 매우 중요합니다. 여행의 목적, 주행 한 마일 (운전 한 경우) 및 질문에 대한 비용 (가스, 숙박, 식사 등)을 기록해야합니다.
지역 여행 경비
귀하가 사업을 위해 사용하는 자동차를 소유하고 있다면 사업 관련 여행 경비를 공제 할 수 있습니다. 여기에는 물건을 수거하거나 잠재적 인 투자자와 회의를하기 위해 하드웨어 상점에 여행하는 것과 같은 것들이 포함됩니다.
자동차 공제를받을 수있는 두 가지 옵션이 있습니다. 표준 마일리지 또는 실제 비용을 사용할 수 있습니다. 표준 마일리지 비율은 업무용으로 마일리지를 공제하는 반면, 실제 경비는 휘발유 및 수리와 같은 경비의 사업 부분을 공제하는 것을 포함합니다.
참조 :
표준 마일리지 비율 대 실제 경비 장거리 또는 일박 출장 비용
장거리 여행을해야하는 경우 특정 경비를 공제 할 수 있습니다. I.R.S가 장거리 여행이나 야간 여행을 위해 취해진 공제액을보다 자세히 살펴보기 때문에 이러한 비용을 공제 할 때보다주의하십시오.
야간 여행 경비를 이용할 수 있으려면 두 가지 조건을 충족시켜야합니다.
귀하의 비즈니스는 하루의 작업보다 오래 집을 비워야합니다.
- 수면은 작업을 올바르게 수행하기 위해 필요합니다.
- 이 조건을 충족하면 다음과 같은 비용을 공제 할 수 있습니다.
교통비 - 항공료, 기차 요금, 버스 요금, 렌트카 비용 및 자동차 사용과 관련된 비용이 포함됩니다.
호텔 비용 - 숙박 할 수있는 숙박 시설입니다.
식사 - 그러나 식사 비용의 50 % 만 공제 할 수 있습니다.
엔터테인먼트 - 사업과 직접 관련된 엔터테인먼트 만 제외 할 수 있습니다. 예를 들어 극장이나 사회 또는 운동 클럽에서 고객을 호스팅합니다.
- Cirque de Soleil 을 보러 가족을 데려가는 것은 사업과 관련된 여행 경비가 아닙니다.
드라이 클리닝.
전화 또는 팩스.
- * 특정 상황에 적용되는 공제액을 결정하려면 항상 IRS 또는 공인 회계사와상의해야합니다.
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