비디오: 소득공제와 세액공제 차이는? / YTN 2025
질문 : 세금 공제 란 무엇입니까?
답 :
입력 세금 공제는 합법적 인 사업비 (또는 지불 된 GST / HST의 허용 가능 부분)에 대해 지불 한 GST / HST의 합계입니다. 종종 캐나다 국세청 (CRA) 문서의 ITC로 불리는 입력 세 공제는 귀하의 상업 활동과 관련된 구매 및 비용으로 지불 된 GST / HST를 회수하기위한 수단입니다.
입력 세금 공제를 사용하려면 GST / HST에 등록해야합니다.
사업 관련 구매를하거나 사업 관련 비용이 발생하면 회계 또는 회계 시스템에서 별도로 구매 또는 지출 한 GST / HST를 추적해야합니다.
모든 경비 청구와 마찬가지로 필요한 경우 모든 관련 영수증을 보관하여 청구를 뒷받침 할 수 있도록하십시오. (참조 : 더 이상 영수증이없는 사업 경비를 청구 할 수 있습니까?)
->GST / HST 반품 신청서 제출
특정보고 기간 동안 GST / HST 반입 등록자 귀국 (999) (캐나다 국세청)을 작성하면 다음을 입력하십시오 :
- 행 103 에보고 기간 동안 귀하에게 수령 한 총 GST / HST (인보이스에서 고객까지)를 입력하십시오. On
- 행 104 "보고 기간의 순 세율에 추가 할 총 조정 금액을 입력하십시오 (예 : 부실 채권 회수로 얻은 GST / HST)." - CRA.
- 행 105 에 행 103과 104 의 합을 입력하십시오.
- 행 106 에는 이전 기간의 미 청구액을 포함하여 적격 구매 및 지출에 대해 지불 한 GST / HST (ITC)의 합계를 입력하십시오. On
- 행 107 "보고 기간의 순 세율을 결정할 때 공제 할 총 조정 금액을 입력하십시오 (예 : 부실 채무에 포함 된 GST / HST)." - CRA. 행 108
- 에서 행 106과 107의 합계를 입력하십시오. 행 109 행 105에서 행 910을 뺀 값
- 을 입력하십시오 . 결과가 부정적인지 확인하십시오. 행 110 에 연간보고를 제출하고 분기 별 분할 상환액을 할부 납부 금액의 합계로 입력하는 경우와 같이보고 기간에 대해 이루어진 분할 또는 기타 지급액을 입력하십시오.
- 행 111 행에 금액을 청구 할 수있는 환불 양식이 경우에만 GST / HST 환불 금액을 입력하십시오. 환불 양식을이 환불액에 첨부하십시오 "- CRA.
- 행 112 999 행의 행 110과 111의 합계를 입력하십시오. 행 113a
행 109에서
-
행 112를 뺀 값을 입력하십시오 999 줄 205 " 에는 과세 대상 부동산 취득에 따른 GST / HST 총액을 입력하십시오. - CRA. On
-
405 405 "자기 평가 될 다른 GST / HST의 총량을 입력하십시오". - CRA (예 : HST가 없거나 HST 비율이 낮은 다른 주에서 품목을 구매하는 경우에 해당됩니다.이 경우 해당 업종의 HST에 차이를 추가해야합니다). 행 113B 에는
-
행 205와 405의 합을 입력하십시오. 행 113C 에는
-
행 113A와 113B의 합을 입력하십시오. 결과가 부정적인지 확인하십시오. 라인 113C는 GST / HST 순 세
-
입니다. 긍정적 인 경우 캐나다 국세청 (Canada Revenue Agency)에 지불합니다. 네거티브 인 경우 GST 환불을받을 수 있습니다. 비 적격 경비 분명히, 입력 세액 공제의 정의에서, 귀하가 개인적으로 또는 즐겁게 구입 한 물품 및 서비스는 입력 세액 공제 대상이 아닙니다. 귀하가 입력 세금 공제 (ITC)를 청구 할 수없는 기타 구매 또는 경비는 다음과 같습니다 :
-
면세 물품 및 서비스를 제공하기 위해 구매 또는 수입되는 과세 대상 재화 및 서비스; 자본재; 레크리에이션, 식사 또는 스포츠 시설 (피트니스 클럽, 골프 클럽, 사냥 및 낚시 클럽 포함)을 포함하는 것을 주된 목적으로하는 클럽에 대한 회비 또는 회비. ( RC4022 - GST / HST 등록자를위한 일반 정보 , 캐나다 국세청).
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